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定西市人民检察院2019年部门预算公开说明

时间:2019-02-28 16:00:16 来源:   点击数:


目  录


一、部门职责

二、机构设置

(一)机关内设机构

(二)参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、部门一般性支出情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

(四)培训费

(五)会议费

(六)机关运行经费

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

(二)非税收入情况

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用情况

(五)部门绩效评价进展情况

七、名词解释



按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)对中共定西市委和定西市人民代表大会及其常务委员会及甘肃省人民检察院负责并报告工作,接受市委和甘肃省人民检察院的领导,接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

(二)对刑事案件依法审查,决定批准逮捕和不批准逮捕,审查起诉和不起诉;同时进行立案监督、侦查监督、审判监督和执行监督;积极参与依法治理和社会治安综合治理;

(三)对民事、行政诉讼和经济审判进行法律监督,受理公民举报、控告和申诉;

(四)对人民法院已发生法律效力,确有错误的判决和裁定,依法提出抗诉;

(五)完善检察制度,加强队伍建设,依法管理队伍;

(六)开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作,提出司法建议;

(七)对看守所管理活动是否合法、实行监督;

(八)负责完成其他应由市人民检察院承办的事项;

二、机构设置

(一)机关内设机构

办公室、公诉处、侦监处、技术处、民行处、刑执局、政治部、控申处、法警队、纪检组、监察处、案件管理办公室、法律政策研究室、行装处。

(二)参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位。

(三)直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2019年预算收入2564.18万元(详见部门预算公开表1,2),比2018年预算增加1310.34万元,增长104.51%,增长的主要原因是: 2019年将车补、项目纳入预算。包括:一般公共预算收入1851.57万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入0万元,上级补助收入712.61万元,其他收入0.00万元。

(二)支出预算

2019年支出预算2564.18万元(详见部门预算公开表311),比2018年预算增加1310.34万元,增长104.51%增长的主要原因是: 2019年预算将车补、项目支出纳入预算支出。包括:

1. 公共安全支出2306.43万元。

2.社会保障和就业支出121.61万元。

3.卫生健康支出65.8万元。

4.住房保障支出70.34万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1851.57万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出1464.57万元,比2018年预算增加210.73万元,增长16.81%,增长的主要原因是:2019年经费保障标准提高,且车补纳入预算支出。

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算387.00万元,比2018年预算增加387.00万元,增长100%,增长的主要原因是:2018年我院司法体制改革上划后,列为省级预算单位,故2019年预算将项目预算列入其中。

1.中央政法转移支付经费285万元。

2.检察业务综合保障经费102万元。

五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9

(一)因公出国(境)费用0.00万元,2019年预算,未安排因公出国(境)经费,相关表格为空表。

(二)公务接待费3.87万元,与2018年的3.82万元相比,增加0.05万元,增长1.31%,增长的主要原因是:经费保障标准提高,本年预计接待550人次,86批次,经费总额3.87万元。

(三)公务用车购置及运行维护费14.4万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费14.4万元),比2018年预算增加0.43万元,增长3.08%,增长的主要原因是:经费保障标准提高,故车辆运行维护费预算增加。

(四)培训费43.68万元,比2018年预算增加40.15万元,增长1137.39%,增长的主要原因是:培训标准提高以及培训次数增加,故培训费预算增加。

(五)会议费0.00万元,与2018年预算无变化,2019年预算,未安排会议经费,相关表格为空。

(六)机关运行经费486.3万元,比2018年预算增加355.10万元,增长270.66%,增长的主要原因是:2019年将车补及项目列入预算、日常公用经费标准按照省级预算。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2019年本部门共有0个单位涉及非税收入,2019年计划征收0.00万元。

(六)政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额893.22万元,其中:政府采购货物预算893.22万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2440.74万元。其中:办公用房4414.71平方米,价值393.32万元。部门及所属预算单位共有公务用车5辆,价值178.78万元。单价20万元以上的设备价值890.11万元。

(八)部门绩效评价进展情况

2019年预算,无实行绩效目标管理的项目。

    七、名词解释

      财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

  国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

  公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出:指反映政府用于住房方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:《定西市检察院2019年部门预算公开表》

                                        

                                              定西市人民检察院

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